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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4372-70-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción Plan Asistencial 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4372-27-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AVda. Sotero del Río esquina Maipu Cauquenes |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
61051,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVda. Sotero del Río esquina Maipu Cauquenes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ShopStore Limitada |
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Razón Social |
ShopStore Limitada
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R.U.T. |
76.402.411-7 |
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Sucursal |
ShopStore Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | Consiste en un listado de materiales dentro del contrato de suministro:
- 3 Kg de Clavos de Acero Corriente 3plg
- 3 Bolsas de Clavo para techo 2 1/2" Bolsa 100 unidades
- 1 Unidad de Rollo de Papel Fieltro de 40 x 1m Liso
- 12 Unidades de Plancha de Techo de Zinc alum de ondas (3.66 mt x0.851mt x0.35mm)
- 40 Unidades de Tapa Canteada de 3.2mts x 1plg x 4plg | |
$ 321.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.324
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$ 321.324
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Total Neto
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$ 321.324
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.052
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$ 382.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.