Orden de Compra. Nº4372-73-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4372-81-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-73-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4372-81-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-81-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 872339,4
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Los Robles S.A.
Razón Social MADERERA LOS ROBLES S.A.
R.U.T. 76.417.790-8
Sucursal Maderas Los Robles S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GlobalSEGUN LISTADO ADJUNTO EN ANEXO N° 4  $ 4.591.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.591.260 $ 4.591.260
Total Neto $ 4.591.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 872.339
TOTAL OC $ 5.463.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.