|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4372-97-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4372-6-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
|
|
R.U.T. |
69.120.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas S/N |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
25530,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ShopStore Limitada |
|
Razón Social |
ShopStore Limitada
|
|
R.U.T. |
76.402.411-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ShopStore Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | 30 Saco De cemento Especial 25kg | |
$ 134.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.370
|
$ 134.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.530
|
|
$ 159.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.