Orden de Compra. Nº4373-102-CM19 "Compra de materiales de aseo para la Gobernación Provincial IPC."
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4373-102-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para la Gobernación Provincial IPC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Isla de Pascua
Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Kiri Reva S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 6804
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (68883 )BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza3 (1181772 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LAVAVAJILLA UNIDAD 1207838(1181772) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LAVAVAJILLA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.891 $ 3.891
40151531
2239-7-LP12
Bombas desaguadoras2 (22103 )SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO 24140(22103) SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (1336100 )GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA L/9 PAR 1362278(1336100) GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA L/9 PAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
47131615
2239-7-LP12
Escobillones5 (979646 )ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO 994778(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
0
2239-7-LP12
 5 (69526 )BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 71563(69526) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
0
2239-7-LP12
 10 (976996 )BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES 991996(976996) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.190 $ 9.190
Total Neto $ 35.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.804
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.