Orden de Compra. Nº4373-65-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4373-110-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4373-65-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4373-110-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL ISLA DE PASCUA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N, Isla De Pascua, Región de Valparaíso
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N, Isla De Pascua, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIE YOLINDA APEKUA TAIAAPU
Razón Social MARIE YOLINDA APEKUA TAIAAPU
R.U.T. 24.102.731-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIE YOLINDA APEKUA TAIAAPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181104
Servicios de Pintar1Unidad no definidaSERVICIOS PARA LIJADO DE LA SUPERFICIES, BARNIZADO Y VITRIFICANTE PARA 4 ESCRITORIOS, 3 CAJONERAS, 1 MESITA Y 6 ESTANTES CON PUERTAS, PINTURA PARA UN ESCRITORIO, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA PARA 1 PUERTA. LOS MATERIALES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN LA OFERTA  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 650.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 24.102.731-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.