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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4373-7-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo GOB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.511.053-3 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Kiri Reva S/N, Isla De Pascua, Región de Valparaíso |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
253756,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Kiri Reva S/N, Isla De Pascua, Región de Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad no definida | | LISTA SEGÚN COTIZACIÓN 4373-75-CT21 |
$ 1.335.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.335.560
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$ 1.335.560
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Total Neto
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$ 1.335.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.756
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$ 1.589.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.