Orden de Compra. Nº4373-70-CM19 "Materiales de aseo para la Gobernación Provincial de Isla de Pascua."
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4373-70-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para la Gobernación Provincial de Isla de Pascua.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Isla de Pascua
Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Kiri Reva S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua
R.U.T. 60.511.053-3
Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 51459
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza50 (1214386 )PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
53131608
2239-7-LP12
Jabones5 (809371 )JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: Z293080; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976585 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS 991585(976585) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS; Código: Z289339; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.160 $ 124.160
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.800 $ 128.800
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (1354980 )DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA INODORO 25 GR CAJA 12 UNIDADES 1381380(1354980) DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA INODORO 25 GR CAJA 12 UNIDADES; Código: Z442421; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492 $ 3.492
Total Neto $ 272.197
Descuento $ 1.361
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.459
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 322.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.