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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4374-172-SE06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones y mantención dependencias Gore. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Realizar reparaciones y mantención en dependencias del edificio Gore, para funcionalidad. |
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Proveniente de Licitación
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4374-21-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
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R.U.T. |
72.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de los Héroes |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
737687,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de los Héroes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES
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R.U.T. |
10.238.548-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | Servicios de pintura de interiores | Reparaciones en edifico Gore, según Ordenes de Trabajo N°s.248,249 y 250. |
$ 804.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 804.248
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$ 804.248
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | Servicios de pintura de interiores | Reparaciones en dependencias edificio Gore, según Ordenes de Trabajo N°s. 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260y 261. |
$ 864.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 864.805
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$ 864.805
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | Servicios de pintura de interiores | Mantención y reparaciones edificio Gore, según Ordenes de Trabajo N°s. 262,263 y 264. |
$ 2.213.511,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.213.511
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$ 2.213.511
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Total Neto
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$ 3.882.564
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 737.687
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$ 4.620.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.