|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4374-172-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Regularización contrato guardia estacionamiento |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4374-5-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
|
|
R.U.T. |
72.240.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de los Héroes s/n |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
232184,465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de los Héroes s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CECILIA |
|
Razón Social |
MARIO MUÑOZ CATALAN Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.282.295-4 |
|
Sucursal |
CECILIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | En el valor total no fue considerado el valor del IVA involucrado en dichos servicios. | |
$ 1.222.024,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.222.024
|
$ 1.222.024
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.222.024
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.184
|
|
$ 1.454.208
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.