Orden de Compra. Nº4374-219-CM17 "Compra de materiales de aseo para el servicio"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4374-219-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para el servicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto Recursos Físicos
Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
R.U.T. 72.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
R.U.T. 72.240.400-9
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n
Comuna Rancagua
Impuesto 535578,004
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.180 $ 57.180
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico50 (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.500 $ 582.500
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel150 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.300 $ 1.470.300
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores2 (977571) GUANTES DE SEGURIDAD - HILO ALGODÓN PALMA PIGMENTADA PACK 10 UNIDADES 992612(977571) GUANTES DE SEGURIDAD - HILO ALGODÓN PALMA PIGMENTADA PACK 10 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.918 $ 5.918
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas20 (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD 994776(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.240 $ 47.240
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos20 (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD 1024666(1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID. 1174568(1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID.; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.530 $ 34.530
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.30 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
76121501
2239-7-LP12
Recolección, destrucción, transformación o elimina10 (1274662) PAPELERO DURABLE CON PEDAL 20L ACERO INOX UNIDAD 1300667(1274662) PAPELERO DURABLE CON PEDAL 20L ACERO INOX UNIDAD; Código: 1300476;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.950 $ 419.950
52151644
2239-7-LP12
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés40 (1339473) ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD 1365676(1339473) ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.480 $ 56.480
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos30 (1340461) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO LIMÓN CITRUS 1 LITRO UNIDAD 1366679(1340461) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO LIMÓN CITRUS 1 LITRO UNIDAD; Código: 1300018;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
Total Neto $ 2.876.238
Descuento $ 57.406
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 535.578
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.354.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.