Orden de Compra. Nº
4375-1022-SE25
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ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE 4375-173-R125
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4375-1022-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE 4375-173-R125
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-173-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
167261,18
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Block
20-040-131-023-00 BORRADORES DE 1/4 OFICIO (BORRADOR GARZON SIMILAR O EQUIVALENTE)
BORRADORES DE 1/4 OFICIO (BORRADOR GARZON SIMILAR O EQUIVALENTE)
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
44121707
Lápices de colores
20
Caja
20-040-131-151-00 LAPICES COLORES GRANDES CAJA 12 UNIDADES REGIÓN VII
LAPICES COLORES GRANDES CAJA 12 UNIDADES REGIÓN VII
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.060
$ 16.060
26111711
Baterías de litio
100
Unidad
20-040-131-865-00 PILAS DE LITHIUM LD 2032 (SIMILAR O EQUIVALENTE A MAXEL)
PILAS DE LITHIUM LD 2032 (SIMILAR O EQUIVALENTE A MAXEL)
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
44121505
Sobres especiales
500
Unidad
20-040-131-299-00 SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
44122001
Archivadores de fichas
82
Unidad
20-040-131-004-00 ARCHIVADOR LAVORO VINIL BLANCO S/DISEÑO OFICIO ANILLOS 350 HOJAS UNIDAD REGIÓN VIII
ARCHIVADOR LAVORO VINIL BLANCO S/DISEÑO OFICIO ANILLOS 350 HOJAS UNIDAD REGIÓN VIII
$ 2.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.782
$ 192.782
44121620
Dedo de goma
100
Unidad
20-040-131-118-00 DEDOS DE GOMA (S). COD.
DEDOS DE GOMA (S). COD.
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
14111616
Papeles para revestimiento
2000
Pliego
20-040-131-225-00 PAPEL ENVOLVER DE 35 GRS, KRAFT. COD.
-Pliego PEnvolver Delg. 35g 75x100c. 400u 2100342
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.000
$ 152.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon
100
Rollo
20-040-131-1401-00 CINTA MASKING TAPE TESA ENMASCARAR 24X40 MT UNIDAD REGIÓN VIII
CINTA MASKING TAPE TESA ENMASCARAR 24X40 MT UNIDAD REGIÓN VIII
$ 821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.100
$ 82.100
14111509
Artículos de papelería
230
Rollo
20-040-131-240-00 Rollo Papel Termico 80x80x13mm 48gr. ENG
Rollo Papel Termico 80x80x13mm 48gr. ENG
$ 1.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.380
$ 323.380
Total Neto
$ 880.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.261
TOTAL OC
$ 1.047.583
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.