Orden de Compra. Nº4375-1022-SE25 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE 4375-173-R125"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1022-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE 4375-173-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-173-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 167261,18
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Block20-040-131-023-00 BORRADORES DE 1/4 OFICIO (BORRADOR GARZON SIMILAR O EQUIVALENTE)BORRADORES DE 1/4 OFICIO (BORRADOR GARZON SIMILAR O EQUIVALENTE) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121707
Lápices de colores20Caja20-040-131-151-00 LAPICES COLORES GRANDES CAJA 12 UNIDADES REGIÓN VIILAPICES COLORES GRANDES CAJA 12 UNIDADES REGIÓN VII $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.060 $ 16.060
26111711
Baterías de litio100Unidad20-040-131-865-00 PILAS DE LITHIUM LD 2032 (SIMILAR O EQUIVALENTE A MAXEL)PILAS DE LITHIUM LD 2032 (SIMILAR O EQUIVALENTE A MAXEL) $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
44121505
Sobres especiales500Unidad20-040-131-299-00 SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
44122001
Archivadores de fichas82Unidad20-040-131-004-00 ARCHIVADOR LAVORO VINIL BLANCO S/DISEÑO OFICIO ANILLOS 350 HOJAS UNIDAD REGIÓN VIIIARCHIVADOR LAVORO VINIL BLANCO S/DISEÑO OFICIO ANILLOS 350 HOJAS UNIDAD REGIÓN VIII $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.782 $ 192.782
44121620
Dedo de goma100Unidad20-040-131-118-00 DEDOS DE GOMA (S). COD.DEDOS DE GOMA (S). COD. $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
14111616
Papeles para revestimiento2000Pliego20-040-131-225-00 PAPEL ENVOLVER DE 35 GRS, KRAFT. COD. -Pliego PEnvolver Delg. 35g 75x100c. 400u 2100342 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon100Rollo20-040-131-1401-00 CINTA MASKING TAPE TESA ENMASCARAR 24X40 MT UNIDAD REGIÓN VIII CINTA MASKING TAPE TESA ENMASCARAR 24X40 MT UNIDAD REGIÓN VIII $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100
14111509
Artículos de papelería230Rollo20-040-131-240-00 Rollo Papel Termico 80x80x13mm 48gr. ENG Rollo Papel Termico 80x80x13mm 48gr. ENG $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.380 $ 323.380
Total Neto $ 880.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.261
TOTAL OC $ 1.047.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.