Orden de Compra. Nº4375-1128-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-341-CO17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1128-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-341-CO17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4375-341-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II Ley de presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 39583,84
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBERMAN. AGENCIA EN CHILE
Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA
R.U.T. 59.188.580-4
Sucursal IBERMAN. AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida(40-010-450-351-00) Servicio de mantenimiento Equipo Rayo X intraoral, marca acteon, modelo X-MIND DC, N° Serie D08821 y N° Serie D08822 (40-010-450-351-00) Servicio de mantenimiento Equipo Rayo X intraoral, marca acteon, modelo X-MIND DC, N° Serie D08821 y N° Serie D08822 $ 208.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.336 $ 208.336
Total Neto $ 208.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.584
TOTAL OC $ 247.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.