Orden de Compra. Nº4375-1220-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-78-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1220-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-78-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-78-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10931
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 363711,49
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio60Unidad40-029-002-001-00 Arriendo de computadores según eett adjuntas. Cantidad corresponde al arriendo de cada uno de los 60 pc por mes de arriendo.Pc lenovo torre con tarjeta de video $ 30.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.260 $ 1.858.260
43211507
Computadores de escritorio1Unidad40-029-002-002-00 Arriendo de 1 computador con configuración especial para cardiovascular, de acuerdo a EETT adjuntas. Cantidad corresponde al arriendo mensual del equipo.Pc lenovo tipo aio (Notebook) $ 56.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.011 $ 56.011
Total Neto $ 1.914.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 363.711
TOTAL OC $ 2.277.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.