Orden de Compra. Nº4375-1387-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-18-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1387-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-18-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12168
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 39140
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcor ltda
Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA
R.U.T. 77.984.640-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal marcor ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112601
Jarros80Unidad20-070-353-687-00 JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1 LT. PROGRAMACIÓN SERV. UTI INDIF. Y SERV. ONCOHEMATOLOGIA.JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1 LT, SE REQUIERE FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO. COD. 353-687. PROGRAMACIÓN SERV. UTI INDIF. Y SERV. ONCOHEMATOLOGIA. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
24112601
Jarros20Unidad20-070-353-546-00 JARRO PLÁSTICO DE 4 LITROS. PROGRAMACIÓN SERV. PSIQUIATRÍA JARRO PLÁSTICO DE 4 LITROS. SE REQUIERE FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO. COD. PROGRAMACIÓN SERV. PSIQUIATRÍA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
24112601
Jarros24Unidad20-070-353-241-00 JARRO PLASTICO CON TAPA DE 2 LITROS. PROGRAMACIÓN SERV. PSIQUIATRÍAJARRO PLASTICO CON TAPA DE 2 LITROS. SE REQUIERE FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO. COD. 353-241. PROGRAMACIÓN SERV. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
24112601
Jarros24Unidad20-070-353-244-00 JARRO PLASTICO DE 1 LITRO, SE REQUIERE FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO. COD. . PROGRAMACIÓN SERV. PEDIATRIA Y UCI MEDICAJARRO PLASTICO DE 1 LITRO, SE REQUIERE FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO. COD. 353-244. PROGRAMACIÓN SERV. PEDIATRIA Y UCI MEDICA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Total Neto $ 206.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.140
TOTAL OC $ 245.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.