Orden de Compra. Nº4375-1390-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-18-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1390-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-18-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 54359
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111059
Resinas plásticas10Unidad20-070-035-066-00 SILLA DE RESINA O PLÁSTICA. PROGRAMACIÓN SERV. PSIQUIATRÍA SILLA PLASTICA BLANCA $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
42141602
Bacinillas de cama para uso general24Unidad20-070-353-462-00 BACINICA PLÁSTICA. PROGRAMACIÓN SERV. PEDIATRÍABACENICA PLASTICA CON ASA. 2 LT APROX. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
56101526
Muebles de bar10Unidad20-070-040-417-00 COOLER O NEVERA DE 4 LITRO. PROGRAMACIÓN UNIDAD TRANSFUSIONALNEVERA 4 LT CON ASA DE TRANSPORTE $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
Total Neto $ 286.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.359
TOTAL OC $ 340.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.