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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-1390-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-18-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
54359 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lapiz Trini |
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Razón Social |
TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
17.087.034-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lapiz Trini |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111059
| Resinas plásticas | 10 | Unidad | 20-070-035-066-00 SILLA DE RESINA O PLÁSTICA. PROGRAMACIÓN SERV. PSIQUIATRÍA | SILLA PLASTICA BLANCA |
$ 10.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.900
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$ 105.900
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42141602
| Bacinillas de cama para uso general | 24 | Unidad | 20-070-353-462-00 BACINICA PLÁSTICA. PROGRAMACIÓN SERV. PEDIATRÍA | BACENICA PLASTICA CON ASA. 2 LT APROX. |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.200
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$ 79.200
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56101526
| Muebles de bar | 10 | Unidad | 20-070-040-417-00 COOLER O NEVERA DE 4 LITRO. PROGRAMACIÓN UNIDAD TRANSFUSIONAL | NEVERA 4 LT CON ASA DE TRANSPORTE |
$ 10.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.000
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$ 101.000
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Total Neto
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$ 286.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.359
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$ 340.459
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.