Orden de Compra. Nº4375-1432-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-61-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1432-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-61-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13014
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 105480,02
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad20-045-132-960-00 Suministro de TONER MAGENTA 215-A, original, para impresora HP color, Laserjet Pro, MFP M182nwHP TÓNER HP 215A MAGENTA RENDIMIENTO 850 PÁGINAS $ 59.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.668 $ 118.668
44103103
Tóner2Unidad20-045-132-959-00 Suministro de TONER AMARILLO 215-A original, para impresora HP color, Laserjet Pro MFP M182nwHP TÓNER HP 215A AMARILLO RENDIMIENTO 850 PÁGINAS $ 59.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.734 $ 118.734
44103103
Tóner1Unidad20-045-132-986-00 Suministro de TONER MLT-D303E NEGRO, original, para impresora SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER HP TÓNER HP SAMSUNG MLT-D303E NEGRO $ 237.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.016 $ 237.016
44103103
Tóner1Unidad20-045-132-866-00 Suministro de TAMBOR HP CF219A NEGRO, original, para impresora modelo HP LaserJet Pro M102/M104/MFP M130/MFP M132HP TAMBOR DE CREACION DE IMÁGENES HP 19A RENDIMIENTO 12000 PÁGINAS $ 80.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.740 $ 80.740
Total Neto $ 555.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.480
TOTAL OC $ 660.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.