Orden de Compra. Nº4375-1439-SE26 "Con. EXTINTORES ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1439-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Con. EXTINTORES ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-95-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 267007
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBAL FIRE CHILE SPA
Razón Social GLOBAL FIRE CHILE SPA
R.U.T. 76.855.146-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBAL FIRE CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Extintores3Unidad no definida40-010-900-117-00 SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR PQS 10 KG.SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR PQS 10 KG. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Extintores5Unidad no definida40-010-900-109-00 PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 10 KGPRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 10 KG $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
46191601
Extintores5Unidad no definida40-010-900-118-00 SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR PQS 50 KG.SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR PQS 50 KG. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
46191601
Extintores3Unidad40-010-900-111-00 SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR CO2 2 KG. SERVICIO PINTURA PARA EXTINTOR CO2 2 KG. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Extintores5Unidad40-010-900-108-00 PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 6 KGPRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 6 KG $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
46191601
Extintores1Unidad40-010-900-107-00 PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 4 KGPRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PQS 4 KG $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
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Extintores49Unidad40-010-900-082-00 MANTENCION EXTINTOR PQS DE 6 KGSMANTENCION EXTINTOR PQS DE 6 KGS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.500 $ 416.500
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Extintores63Unidad40-010-900-092-00 MANTENCION EXTINTOR DE CO2 DE 5 KILOS MANTENCION EXTINTOR DE CO2 DE 5 KILOS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
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Extintores12Unidad40-010-900-086-00 MANTENCION EXTINTOR DE CO2 DE 2 KG”MANTENCION SEGUN DS 44 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 1.405.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.007
TOTAL OC $ 1.672.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.