Orden de Compra. Nº4375-1525-SE20 "Material taller Gasfiteria"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1525-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Material taller Gasfiteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10171
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 70908
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa del Gasfiter
Razón Social CASA DEL GASFITER PEDRO MELGAREJO CHAVEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.018.168-4
Sucursal Casa del Gasfiter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos6UnidadLavamanos con Pedestal BlancoLavamanos con Pedestal Blanco $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
40141702
Grifos6UnidadLLave monomandoLLave monomando $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
40141716
Sifones en P6UnidadSifón de 1 1/4 salida recta para lavamanosSifón de 1 1/4 salida recta para lavamanos $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27121704
Uniones Hidráulicas6UnidadCodo PVC Sanitario de 40mmCodo PVC Sanitario de 40mm $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro6UnidadDesagüe metálico de 1 1/4 para lavamanosDesagüe metálico de 1 1/4 para lavamanos $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31201603
Gomas6UnidadCapuchon de goma de 40mmCapuchon de goma de 40mm $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadTubos de silicona BlancaTubos de silicona Blanca $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 373.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.908
TOTAL OC $ 444.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.