Orden de Compra. Nº4375-1773-SE26 "Art. Escritorio JULIO 26 4375"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1773-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. Escritorio JULIO 26 4375
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-173-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19760
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 104815,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar500Unidad20-040-131-299-00 SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO. COD. 131-299-00SOBRES CARTAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121704
Lápiz pasta110Unidad20-040-131-157-00 LAPIZ MARCADOR COLOR NEGRO (SIMILAR O EQUIVALENTE A PENTEL FOR FABRIC M 10 JAPAN). COD. 131-157-00 Marcador Pentel Negro PTela M10-A 50010587 $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.910 $ 140.910
26111711
Baterías de litio100Unidad20-040-131-865-00 PILAS DE LITHIUM LD 2032 (SIMILAR O EQUIVALENTE A MAXEL).COD.131-865-00-Microbateria Maxell CR-2032 de Lithiuml 3V $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
14111616
Papeles para revestimiento2000Pliego20-040-131-225-00 PAPEL ENVOLVER DE 35 GRS, KRAFT. COD. 131-225-00-Pliego PEnvolver Delg. 35g 75x100c. 400u 2100342 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon250Rollo20-040-131-1401-00 CINTA DE ENMASCARAR DE 1" DE ANCHO. RESISTENCIA 80¿C CINTA MASKING TAPE TESA ENMASCARAR 24X40 MT UNIDAD REGIÓN VIII $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.250 $ 205.250
Total Neto $ 551.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.815
TOTAL OC $ 656.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.