Orden de Compra. Nº4375-180-SE26 "ARTÍCULOS UNIDAD ASEO FEBRERO/ 4375-72-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-180-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS UNIDAD ASEO FEBRERO/ 4375-72-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-72-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 383187,44
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T. 89.842.300-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes14Unidad20-060-351-358-00 SQUEGGE DE 55 A 56 CMS. CON MANGO METALICO/GALVANIZADO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SQUEGGE DE 55 A 56 CMS. CON MANGO METALICOGALVANIZADO $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.640 $ 122.640
12161902
Detergentes surfactantes23Unidad20-060-351-136-00 PAD DE 17 NEGRO SEGUN ESPECIFICAICONES ADJUNTAS PAD DE 17 NEGRO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
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Detergentes surfactantes9Unidad20-060-351-487-00 PALOS PARA MOPAS DE ASEO HUMEDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PALOS PARA MOPAS DE ASEO HUMEDAS TIPO TIBURON $ 4.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.626 $ 40.626
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Detergentes surfactantes238Unidad20-060-351-404-00 MOPA TRAPEADO HÚMEDO SIMILAR O EQUIVALENTE RAYÓN 16 ONZ. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LA APLICACIÓN DE CERA.MOPA RAYON 16 ONZAS PARA APLICACION DE CERAS $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.462 $ 749.462
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Detergentes surfactantes38Litro20-060-351-360-00 MANTENEDOR DE PISO BALDE 20 LITROS Y/O EQUIVALENTE A QUICK FILL 310 INCLUIR EQUIPO DE DILUCIONMANTENEDOR Y LIMPIADOR DE PISO REVIVE DE DIVERSEY, ENVASE DE 18,9 LITROS INCLUYE DILUTOR, PRECIO POR LITRO $ 4.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.728 $ 161.728
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Detergentes surfactantes240Litro20-060-351-074-00 CERA LIQUIDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CERA LIQUIDA ACRILICA ELITE HIT VIRGINIA ENVASE DE 5 LITROSPRECIO POR LITRO $ 3.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.920 $ 877.920
Total Neto $ 2.016.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.187
TOTAL OC $ 2.399.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.