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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-1802-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-1-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
94243,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
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R.U.T. |
79.504.040-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 120 | Caja | CLIPS CHICO N,2 X 100 UDS | CLIPS CHICO N,1 X 100 UDS TORRE |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.760
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$ 59.760
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44121701
| Lápiz pasta | 100 | Unidad | PLUMONES P/PIZARRA (COLORES) NEGRO | PLUMONES PPIZARRA COLORES NEGRO ISOFIT |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | SOBRES TIPO AMERICANO | SOBRES TIPO AMERICANO BLANCO FULTONS |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 60 | Unidad | STICK FIX 20 GRS, HENKEL (SIMILAR O EQUIVALENTE) | STICK FIX 20 GRS, TORRE |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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14111509
| Artículos de papelería | 432 | Rollo | PAPEL TERMICO DE 57 MM | PAPEL TERMICO DE 57 MM X 25 MTS. ENGATEL |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.960
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$ 336.960
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Total Neto
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$ 496.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.244
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$ 590.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.