Orden de Compra. Nº4375-182-SE26 "ARTÍCULOS ASEO FEBRERO 2026/ 4375-72-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-182-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO FEBRERO 2026/ 4375-72-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-72-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6426
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 224451,56
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes48Unidad20-060-351-346-00 MOPA SECA DE MICROFIBRA DE 60 A 61 CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. 20-060-351-346-00 MOPA SECA DE MICROFIBRA DE 60 A 61 CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.672 $ 150.672
12161902
Detergentes surfactantes38Unidad20-060-351-345-00 MOPA HUMEDA DE MICROFIBRA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-345-00 MOPA HUMEDA DE MICROFIBRA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.282 $ 119.282
12161902
Detergentes surfactantes33Unidad20-060-351-357-00 MOPA SECA 61 CMS. COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 20-060-351-357-00 MOPA SECA 61 CMS. COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 8.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.506 $ 286.506
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad20-060-351-542-00 CARRO ESTRUJA MOPA DE 33 LTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 20-060-351-542-00 CARRO ESTRUJA MOPA DE 33 LTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000
12161902
Detergentes surfactantes2Litro20-060-351-586-00 LIMPIADOR, DESMANCHADOR PISO FLOTANTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS20-060-351-586-00 LIMPIADOR, DESMANCHADOR PISO FLOTANTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
Total Neto $ 1.181.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.452
TOTAL OC $ 1.405.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.