Orden de Compra. Nº4375-1863-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-673-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1863-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-673-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11774
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 191596
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Schuffeneger
Razón Social LUIS IVAN SCHUFFENEGER MUNOZ
R.U.T. 6.455.051-9
Sucursal Luis Schuffeneger
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento50Bolsa20-080-412-1473-00 Mortero nivelador de piso en bolsas de 25 kilos, se adjunta foto de referencia, enviar detalles de lo ofertadoMortero nivelador de piso en bolsas de 25 kilos, $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte4Tineta20-080-412-1478-00 Impermeabilizante asfaltico Igol denso en tinetas de 16 litros, se adjunta foto de referencia, adjuntar detalles de lo ofertadoImpermeabilizante asfaltico Igol denso en tinetas de 16 litros $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte4Tineta20-080-412-1477-00 Imprimante asfáltico Igol Primer en tinetas de 16 litros, se adjunta foto de referencia, enviar detalles de lo ofertadoImprimante asfáltico Igol Primer en tinetas de 16 litros $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12Tubo20-080-412-388-00 Pegamento sikaflex 11 x 310 ml Gris, enviar detalles de lo ofertadoPegamento sikaflex 11 x 310 ml Gris $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
Total Neto $ 1.008.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.596
TOTAL OC $ 1.199.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.455.051-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.