Orden de Compra. Nº4375-1989-SE23 "Menaje Central Alimentación Julio 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1989-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Menaje Central Alimentación Julio 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16584
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1612188
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Razón Social MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
R.U.T. 14.567.456-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio6000Unidad20-070-353-141-00 Cucharas soperas desechables plásticas. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente. 20-070-353-141-00 Cuchara plástica sopera desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio100Unidad20-070-353-162-00 Cuchillos desechables plásticos. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-162-00 Cuchillo plástico desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
48101902
Platos y cubiertos de servicio1000Unidad20-070-353-385-00 Tenedor desechable Plástico. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-385-00 Tenedor plástico desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52152007
Pocillos100000Unidad20-070-353-602-00 Pocillos transparentes plásticos con tapa tipo bisagra de 180 a 200cc. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-602-00 pote bisagra transparente de 200cc con tapa $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900.000 $ 5.900.000
48101903
Vasos de servicio50000Unidad20-070-353-710-00 Plato aluminio con tapa de 200 a 250 CC, similar o equivalente a alusa C5. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-710-00 Envase de aluminio c-5 con tapa 250cc $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 8.485.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.612.188
TOTAL OC $ 10.097.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.