Orden de Compra. Nº4375-2022-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2022-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17358
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 79729,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería8Block20-040-131-023-00 BORRADORES DE 1/4 OFICIOBORRADOR DE 1-4 OFICIO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad20-040-131-117-00 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
44121706
Lápices de madera160Unidad20-040-131-156-00 LAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MINA)(SIMILAR O EQUIVALENTE) LAPIZ GRAFITO ARTEL O SIMILAR N° 2 MINA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
26111711
Baterías de litio110Unidad20-040-131-865-00 PILAS DE LITHIUM LD 2032PILAS DE LITHIUM CR2032 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450
26111702
Pilas alcalinas15Unidad20-040-131-437-00 PILAS LR-41PILAS LR-41 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44121704
Lápiz pasta140Unidad20-040-131-275-00 PLUMONES TINTA INSTANTANEAPLUMONES TINTA INSTANTANEA $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620
14111801
Tickets o rollos de tickets70Rollo20-040-131-575-00 ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO CON DOS DIGITOS Y UNA LETRA.ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
31201509
Cinta adhesiva de nilon50Rollo20-040-131-1103-00 CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M (SIMILAR O EQUIVALENTE)(PEGOTE)CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M SIMILAR O EQUIVALENTE $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
55121607
Calcomanías50Sobre20-040-131-127-00 ETIQUETA AUTOADHESIVA N x 8111ETIQUETA AUTOADHESIVA 8 X12 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 419.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.730
TOTAL OC $ 499.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.