Orden de Compra. Nº4375-2038-SE25 "INSUMOS VARIOS ALIMENTACION CENTRAL JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2038-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS ALIMENTACION CENTRAL JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17493
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 16150
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad no definida20-060-351-100-00 ESPONJA DE ACERO DE FIBRA GRUESA DE BUENA CALIDAD PARA LIMPIEZA CON ABRASIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE SIN CAUSAR DETERIORO NI DESPRENDIMIENTODE FIBRAS.ESPONJA ACERO GALV. REDONDA DE 15g UN - WINKLERFUN $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad20-060-351-436-00 LAVALOZA MANUAL CONCENTRADO NEUTRO DE USO DOMESTICO.LAVALOZA CONCENTRADO TAPA PUSH PULL ENV. 750ml - WINKLER $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad20-060-351-099-00 ESPONJA PLÁSTICA MULTIUSO LISA DE ABRASIÓN MEDIA PARA LAVADO DE UTENSILIOS GASTRONOMICOS Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE DE BUENA CALIDAD SIN CAUSAR DETERIORO NI DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS. SE ESPECIFICA VERDE AMARILLA. ESPONJA PLASTICA REDONDA VERDE 6g UN - WINKLERFUN $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes20Litro20-060-351-420-00 CLORO LÍQUIDO, BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE CONCENTRADO, PARA USO INDUSTRIALCLORO AL 5% HOGAR ENV. 2L. WK-CL5 - WINKLER $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad Internacional20-060-351-118-00 VIRUTILLA GRANDE DE FIBRA FINA DE BUENA CALIDAD PARA PULIDO DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE SIN CAUSAR DETERIORO NI DESPRENDIMIENTODE FIBRAS VIRUTILLA LANA PARA OLLA GRUESA Nº 4 GRANDE UN - MANLAC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.150
TOTAL OC $ 101.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.