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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-2187-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CAFETERIA AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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4375-257-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
360525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BASILIC EIRL |
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Razón Social |
BANQUETERIA BASILIC KARINA RUIZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.976.703-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BASILIC EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 165 | Unidad | 40-015-205-009-00
MENU OPCIÓN N° 3: cafetería en formato Box Individual según eett adjuntas | 40-015-205-009-00
SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 907.500
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$ 907.500
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90101701
| Gestión de cafetería | 165 | Unidad | 40-015-205-034-00
MENU OPCIÓN N° 4: cafetería en formato Box Individual, según eett adjuntas | 40-015-205-034-00
SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 1.897.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 360.525
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$ 2.258.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.