Orden de Compra. Nº4375-2218-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2218-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13909 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 95508,44
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10UnidadBORRADORES DE 1/4 OFICIOBORRADOR DE 1-4 OFICIO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO EMPASTADO DE 100 HJS, MATEMATICA 7 MM CUADERNO EMPASTADO DE 100 HJS, MATEMATICA 7 MM $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
44121620
Dedo de goma50UnidadDEDOS DE GOMA (S)DEDO DE GOMA $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
44121708
Marcadores200UnidadLAPIZ DESTACADOR TOP-M-300 O VISULINLAPIZ DESTACADOR ISOFIT O SIMILAR $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
44121706
Lápices de madera288UnidadLAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MINA)(SIMILAR O EQUIVALENTE) LAPIZ GRAFITO ARTEL O SIMILAR N° 2 MINA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.056 $ 25.056
44121704
Lápiz pasta200UnidadPLUMONES TINTA INSTANTANEAPLUMONES TINTA INSTANTANEA $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
44121613
Saca corchetes20UnidadSACACORCHETE DE PALANCASACACORCHETE DE PALANCA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31201509
Cinta adhesiva de nilon45RolloCINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M (SIMILAR O EQUIVALENTE)(PEGOTE)CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M SIMILAR O EQUIVALENTE $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.720 $ 108.720
14111801
Tickets o rollos de tickets70RolloROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO CON DOS DIGITOS Y UNA LETRA.ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
Total Neto $ 502.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.508
TOTAL OC $ 598.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.