Orden de Compra. Nº4375-2224-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-3-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2224-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-3-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-3-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de  las partidas del Ministerio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 187466,16
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EnerSolar
Razón Social SOLUCIONES EN ENERGIA SOLAR LIMITADA
R.U.T. 76.125.084-1
Sucursal EnerSolar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-750-00 compresor rotatitvo scroll ducto 48.000 btu compresor motor $ 277.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.778 $ 277.778
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación5Unidad no definida20-080-050-353-00 forane 14krefirgerante r-410 a $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.780 $ 277.780
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación30Unidad no definida20-080-045-469-00 refrigeracion metrocañeria de cobre 1/2 $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6Unidad no definida20-080-050-334-00 pipe insulatingrollo de asilación $ 35.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.336 $ 213.336
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-751-00 de 32 a contactor de potencia $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad no definida20-080-417-182-00 rollocinta de aluminia sellado $ 5.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.668 $ 16.668
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-954-00 danfoss termostato ambiental AAC digital $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.556 $ 55.556
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-992-00 mini orangebomba de condensado $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.556 $ 55.556
Total Neto $ 986.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.466
TOTAL OC $ 1.174.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.