Orden de Compra. Nº4375-2292-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2292-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 84600,35
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1Caja20-040-131-151-00 LAPICES COLORES GRANDES (CAJA X 12) JOVI (SIMILAR O EQUIVALENTE)LAPICES COLORES GRANDES CAJA X 12 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215 $ 1.215
26111711
Baterías de litio100Unidad20-040-131-865-00 PILAS DE LITHIUM LD 2032PILAS DE LITHIUM CR2032 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44121704
Lápiz pasta120Unidad20-040-131-275-00 PLUMONES TINTA INSTANTANEAPLUMONES TINTA INSTANTANEA $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
14111531
Libros o cuadernos de registro288Unidad20-040-131-117-00 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.040 $ 203.040
31201509
Cinta adhesiva de nilon50Rollo20-040-131-1103-00 CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M (SIMILAR O EQUIVALENTE)(PEGOTE)CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M SIMILAR O EQUIVALENTE $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
14111801
Tickets o rollos de tickets15Rollo20-040-131-575-00 ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO CON DOS DIGITOS Y UNA LETRA.ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
Total Neto $ 445.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.600
TOTAL OC $ 529.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.