Orden de Compra. Nº4375-2333-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2333-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12431 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de las partidas del Ministerio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 462849,12
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T. 77.952.930-4
Sucursal P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad(40-026-150-075-00) CC: 649 vigilancia (3 ud)(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA , tipo SPLIT $ 48.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.100 $ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación19Unidad(40-026-150-146-00) CC: 356 Consulta odontologica (2 ud), 319 Consulta otorrinolaringología (1 ud), 317 consulta oftalmologia (3 ud), 274 Consulta neurologia (1 ud), 351 Consulta cirugía pediátrica (1 ud), 328 Consulta pediatria general (4 ud),670 administración (3 ud), 226 consulta rehabilitación (4 ud).(40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. Edificio CAA $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.600 $ 862.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación5Unidad(40-026-150-118-00) CC: 670 = Administración CAA (4 UD).(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA, SODECA y SYP ; tipo VEX 6-01-6, 5-04-4, 3-02-a3, 3-07-15 y 3-08 Edificio CAA $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad(40-026-150-114-00) CC: 670 = administracion (2 ud) y 278= consulta oncologica (1 ud) (40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA. Edificio CAA. $ 325.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.648 $ 975.648
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad(40-010-085-061-00) CC: 518 =Laboratorio clínico ( 8 ud)(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: SANYO, CONSUL Y MAIGAS. Tipo REFRIGERADOR. Edificio CAA. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
Total Neto $ 2.436.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.849
TOTAL OC $ 2.898.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.