Orden de Compra. Nº4375-2414-SE25 "ARTÍCULOS UNIDAD ASEO SEPTIEMBRE/ 4375-72-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2414-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS UNIDAD ASEO SEPTIEMBRE/ 4375-72-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-72-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23075
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 479510,41
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Detergentes surfactantes75Unidad20-060-351-346-00 MOPA SECA DE MICROFIBRA DE 60 A 61 CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. 20-060-351-346-00 MOPA SECA DE MICROFIBRA DE 60 A 61 CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.425 $ 235.425
12161902
Detergentes surfactantes80Unidad20-060-351-345-00 MOPA HUMEDA DE MICROFIBRA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-345-00 MOPA HUMEDA DE MICROFIBRA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.120 $ 251.120
12161902
Detergentes surfactantes40Litro20-060-351-585-00 ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-585-00 ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.320 $ 75.320
12161902
Detergentes surfactantes5Litro20-060-351-586-00 LIMPIADOR, DESMANCHADOR PISO FLOTANTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-586-00 LIMPIADOR, DESMANCHADOR PISO FLOTANTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
12161902
Detergentes surfactantes75Unidad20-060-351-344-00 ARMAZON (HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-344-00 ARMAZON HORQUILLA DE ALUMINIO PARA MOPA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 11.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.700 $ 869.700
12161902
Detergentes surfactantes77Unidad20-060-351-357-00 MOPA SECA 61 CMS. COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 20-060-351-357-00 MOPA SECA 61 CMS. COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 8.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.514 $ 668.514
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Detergentes surfactantes10Unidad20-060-351-542-00 CARRO ESTRUJA MOPA DE 33 LTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 20-060-351-542-00 CARRO ESTRUJA MOPA DE 33 LTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 2.523.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.510
TOTAL OC $ 3.003.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.