Orden de Compra. Nº4375-2559-SE23 "Menaje Central Alimentación Octubre 2023"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2559-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Menaje Central Alimentación Octubre 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1612188
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Razón Social MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
R.U.T. 14.567.456-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio6000Unidad20-070-353-141-00 Cucharas soperas desechables plásticas. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente. 20-070-353-141-00 Cuchara plástica sopera desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio100Unidad20-070-353-162-00 Cuchillos desechables plásticos. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-162-00 Cuchillo plástico desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
48101902
Platos y cubiertos de servicio1000Unidad20-070-353-385-00 Tenedor desechable Plástico. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-385-00 Tenedor plástico desechable $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52152007
Pocillos100000Unidad20-070-353-602-00 Pocillos transparentes plásticos con tapa tipo bisagra de 180 a 200cc. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-602-00 pote bisagra transparente de 200cc con tapa $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900.000 $ 5.900.000
48101903
Vasos de servicio50000Unidad20-070-353-710-00 Plato aluminio con tapa de 200 a 250 CC, similar o equivalente a alusa C5. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.20-070-353-710-00 Envase de aluminio c-5 con tapa 250cc $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 8.485.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.612.188
TOTAL OC $ 10.097.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.