Orden de Compra. Nº4375-260-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-117-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-260-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-117-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-117-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2636
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1282500
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClaudioVollmerCaceres
Razón Social CLAUDIO ROBERTO VOLLMER CACERES
R.U.T. 8.888.167-2
Sucursal ClaudioVollmerCaceres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería15Unidad40-021-175-016-00 MANTENIMIENTO Y SANITIZACIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE40-021-175-016-00 MANTENIMIENTO Y SANITIZACIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750.000 $ 6.750.000
Total Neto $ 6.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.282.500
TOTAL OC $ 8.032.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.