Orden de Compra. Nº4375-2609-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-61-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2609-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-61-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22958
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 140537,68
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad20-045-132-959-00 Suministro de TONER AMARILLO 215-A original, para impresora HP color, Laserjet Pro MFP M182nwHP TÓNER HP 215A AMARILLO RENDIMIENTO 850 PÁGINAS $ 59.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.734 $ 118.734
44103103
Tóner8Unidad20-045-132-958-00 Suministro de TONER NEGRO 215-A, original, para impresora HP color, Laserjet Pro MFP, MFP M182nwHP TÓNER HP 215A NEGRO RENDIMIENTO 1050 PÁGINAS $ 55.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.040 $ 441.040
44103103
Tóner3Unidad20-045-132-957-00 Suministro de TONER CYAB 215-A, original, para impresora HP color, Laserjet Pro MFP, MFP M182nwHP TÓNER HP 215A CIAN RENDIMIENTO 850 PÁGINAS $ 59.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.898 $ 179.898
Total Neto $ 739.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.538
TOTAL OC $ 880.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.