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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-2785-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-167-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-167-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
3657,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ingenieria maitenes spa |
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Razón Social |
INGENIERIA MAITENES SPA
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R.U.T. |
76.747.066-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ingenieria maitenes spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24141510
| Protectores de cables | 25 | Unidad | 20-080-411-627-00
Tapa ciega plástica, según especificaciones técnicas adjuntas.
| DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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31162506
| Soporte de pared | 750 | Unidad | 20-080-411-515-00
Tarugos fisher 6mm
| DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA |
$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.250
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$ 14.250
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24141510
| Protectores de cables | 5 | Unidad | 20-080-411-1362-00
DERIVACION "T" DE 20 X 10 MM (UD) | DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250
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$ 1.250
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Total Neto
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$ 19.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.658
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$ 22.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.