Orden de Compra. Nº4375-2785-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-167-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2785-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-167-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-167-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 26205
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 3657,5
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingenieria maitenes spa
Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA
R.U.T. 76.747.066-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ingenieria maitenes spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141510
Protectores de cables25Unidad20-080-411-627-00 Tapa ciega plástica, según especificaciones técnicas adjuntas. DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31162506
Soporte de pared750Unidad20-080-411-515-00 Tarugos fisher 6mm DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
24141510
Protectores de cables5Unidad20-080-411-1362-00 DERIVACION "T" DE 20 X 10 MM (UD)DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 19.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.658
TOTAL OC $ 22.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.