|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4375-2913-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación Dispensadores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
266937,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
|
Razón Social |
TECNIGEN S A
|
|
R.U.T. |
93.020.000-k |
|
Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42232002
| Dispensadores trituradores de pastillas o accesori | 1 | Unidad | Mantención y reparación de Dispensadores Omincell Serie: 107818/107822/82937/107819, según Cotización N° 645922-1 | Mantención y reparación de Dispensadores Omincell Serie: 107818/107822/82937/107819, según Cotización N° 645922-1 |
$ 536.435,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 536.435
|
$ 536.435
|
42232002
| Dispensadores trituradores de pastillas o accesori | 1 | Unidad | Mantención y reparación de Dispensadores Omincell Serie: 107817, según Cotización N° 645925-1 | Mantención y reparación de Dispensadores Omincell Serie: 107817, según Cotización N° 645925-1 |
$ 868.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 868.500
|
$ 868.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.404.935
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 266.938
|
|
$ 1.671.873
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.