Orden de Compra. Nº4375-2981-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2981-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 48342,27
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMAS DE BORRAR BUENA CALIDAD//BICOLOR O STANDLER SIMILAR O EQUIVALENTEGOMA DE BORRAR GIOTTO ROBBERCOLOR O SIMILAR $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
44121708
Marcadores200UnidadLAPIZ DESTACADOR TOP-M-300 O VISULINLAPIZ DESTACADOR ISOFIT O SIMILAR $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
44121706
Lápices de madera144UnidadLAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MINA)(SIMILAR O EQUIVALENTE) LAPIZ GRAFITO ARTEL O SIMILAR N° 2 MINA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.528 $ 12.528
26111711
Baterías de litio100UnidadPILAS DE LITHIUM LD 2032PILAS DE LITHIUM CR2032 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
44121620
Dedo de goma50UnidadDEDOS DE GOMA (S)DEDO DE GOMA $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31201509
Cinta adhesiva de nilon45RolloCINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M (SIMILAR O EQUIVALENTE)(PEGOTE)CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M SIMILAR O EQUIVALENTE $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.720 $ 108.720
55121607
Calcomanías12SobreETIQUETA AUTOADHESIVA N x 8111ETIQUETA AUTOADHESIVA 8 X12 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
Total Neto $ 254.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.342
TOTAL OC $ 302.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.