Orden de Compra. Nº4375-3017-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-99-LQ21 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-3017-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-99-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-99-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19779
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 4636
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadMopa Trapeado húmedo similar o equivalente rayón 16 ONZ. Según especificaciones técnicas adjuntas. MOPA TRAPEADO HUMEDO DE RAYON 16 ONZAS, EMARESA, SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, PRECIO UNIDAD $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
Total Neto $ 24.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.636
TOTAL OC $ 29.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.