Orden de Compra. Nº4375-312-SE26 "Art. Escrt. Febrero 4375-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-312-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. Escrt. Febrero 4375-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6771
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 100438,94
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas720Unidad20-040-131-249-00 PILAS ALCALINAS CHICAS AA/Según EE.TT. PILAS ALCALINAS CHICAS AA DURACELL $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.440 $ 397.440
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad20-040-131-194-00 LIBRO ACTA (200 HOJAS) FOLIADOS/Según EE.TT. LIBRO ACTA 200 HOJAS FOLIADOS REM $ 4.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.340 $ 48.340
44121708
Marcadores50Unidad20-040-131-1133-00 PLUMON PERMANENTE EQUIVALENTE O SIMILAR A SHARPIE/Según EE.TT. PLUMON PERMANENTE EQUIVALENTE O SIMILAR A SHARPIE $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
14111610
Cartulina100Hoja20-040-131-371-00 OPALINA TAMAÑO CARTA/Según EE.TT. OPALINA TAMAÑO CARTA $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111610
Cartulina500Hoja20-040-131-507-00 OPALINA TAMAÑO OFICIO/Según EE.TT. OPALINA TAMAÑO OFICIO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
60121702
Tinta para timbres7Frasco20-040-131-634-00 TINTA TAMPON COLOR NEGRO/Según EE.TT. TINTA TAMPON COLOR NEGRO KORES $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446 $ 5.446
Total Neto $ 528.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.439
TOTAL OC $ 629.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.