Orden de Compra. Nº4375-320-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-320-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de presupuesto 2020, Res. 2192
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 287698
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T. 77.952.930-4
Sucursal P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad40-026-150-116-00 CC: Administración CAA40-026-150-116-00 Mantenimiento equipos marca DAB, tipo BOMBA. $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación14Unidad(40-026-150-118-00) CC: Administración CAA.(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA, SODECA y SYP; tipo VEX 5-01;02;03;04;05, VEX 3-02;03;04;05;06;07;08. $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.600 $ 460.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad(40-010-085-061-00) CC: Laboratorio clínico(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: SANYO, MAIGAS, FENSA, SAMSUNG y LG, Tipo REFIGERADOR. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación15Unidad(40-026-150-146-00) Mantenimiento preventivo y reparativo de equipos de aire a condicionado del centro de atención ambulatoria (CAA). (40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.000 $ 681.000
Total Neto $ 1.514.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.698
TOTAL OC $ 1.801.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.