Orden de Compra. Nº4375-3304-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-255-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-3304-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-255-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-255-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23419
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 443840
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCucharas Metálicas soperas con mango de colores... ver cantidades por color en adjunto. Se requiere fotografía de lo ofertado.CUCHARAS METALICAS SOPERAS CON MANGO DE COLORES : AZUL,ROJO,BLANCO,VERDE, 50 DE CU. ENTREGA EN 30 DIAS POR IMPORTACION $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
24112601
Jarros20UnidadJarros de acero inoxidable de 2 litros. Se requiere fotografía de lo ofertado. (Abex 23831 Sedile). y stock de bodega.JARRO ACERO INOXIDABLE 2 LT. SIN TAPA, SIN GRADUACION $ 30.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.000 $ 606.000
30181506
Urinarios45UnidadPatos urinarios desechables. Se requiere fotografía de lo ofertado. 20-070-040-398-00PATO URINARIO DESECHABLE 900 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación3000UnidadVasos policarton para líquidos calientes y fríos de 200cc. Se requiere fotografía de lo ofertado.VASO POLICARTON 8 OZ $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
Total Neto $ 2.336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.840
TOTAL OC $ 2.779.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.