Orden de Compra. Nº4375-3316-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-257-CO24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-3316-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-257-CO24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4375-257-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29362
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 117610
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BASILIC EIRL
Razón Social BANQUETERIA BASILIC KARINA RUIZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.976.703-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BASILIC EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería32Unidad40-015-205-007-00 MENÚ OPCIÓN 1 -cafetería Servida, según eett adjuntas40-015-205-007-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
90101701
Gestión de cafetería123Unidad40-015-205-008-00 MENÚ OPCIÓN 2 -cafetería Servida, según eett adjuntas40-015-205-008-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.600 $ 516.600
Total Neto $ 619.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.610
TOTAL OC $ 736.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.