Orden de Compra. Nº4375-3370-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-3370-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25587
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 41093,2
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel100CajaCLIPS CHICO N,2 X 100 UDSCLIPS CHICO N,1 X 100 UDS TORRE $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
14111509
Artículos de papelería26UnidadPAPEL ALUSAFOIL EXTRA FUERTEPAPEL ALUSA FOIL EXTRA FUERTE VIRUTEX ROLLO 7,5 MTS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
44121701
Lápiz pasta120UnidadPLUMONES P/PIZARRA (COLORES) NEGROPLUMONES PPIZARRA COLORES NEGRO ISOFIT $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRES TIPO AMERICANOSOBRES TIPO AMERICANO BLANCO FULTONS $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
60121702
Tinta para timbres58FrascoTINTA TAMPON X 20 CC, (AZUL.ROJO,VIOLETA,NEGRO)TINTA TAMPON X 20 CC, AZUL.ROJO,VIOLETA,NEGRO KORES $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
Total Neto $ 216.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.093
TOTAL OC $ 257.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.