Orden de Compra. Nº4375-350-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-350-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II Ley de presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 382609,08
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T. 77.952.930-4
Sucursal P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-026-150-116-00 CC: Administración CAA40-026-150-115-00 Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo CHILLER. Edificio CAA. $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4Unidad(40-026-150-118-00) CC: Administración CAA.(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA y SODECA; tipo VIN 3-01, VEX 3-05, VEX 3-02 Y VEX 3-04. Edificio CAA $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad(40-026-150-114-00) CC: Procedimientos Oncología ( 1UD) y Consulta Cirugía General ( 1 UD) . (40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA. Edificio CAA. $ 325.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.432 $ 650.432
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación7Unidad(40-010-085-061-00) CC: Servicio Farmaceutico (3 UD)), Laboratorio Clínico ( 3 UD) y Consulta Oncológica ( 1 UD) (40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: MADEMSA, GAFA, PITEC, SANYO, DAEWOO, MABE y FENSA. Tipo REFRIGERADOR. Edificio CAA. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad(40-026-150-075-00) CC: Vigilancia (2 UD) y Administración (1 UD)(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA, tipo SPLIT CASSETTE 02 y SPLIT CASSETTE 03 $ 48.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.100 $ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación17Unidad(40-026-150-146-00) CC: Consulta Gastroenterología (2 UD), Procedimientos Gastroenterología (2 UD), Administración (2 UD), Consulta Reumatología (1 UD), Laboratorio Clínico (2 UD), Consulta Odontología (4 UD), Consulta Oftalmología (2 UD), Cirugía Pediátrica ( 1 UD) y Consulta Pediatría General ( 1 UD) (40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. Edificio CAA $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.800 $ 771.800
Total Neto $ 2.013.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.609
TOTAL OC $ 2.396.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.