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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-3540-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de las partidas del Ministerio de salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
315434,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DRJ |
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Razón Social |
ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA
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R.U.T. |
76.110.429-2 |
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Sucursal |
DRJ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 40-025-105-063-00
Mantenimiento preventivo y correctivo para Equipo Gamma Camara Marca SMV Modelo DSVI, N° Serie 99500293, N° inventario 2-20802, se Incluye Terminal de procesamiento Mirage PST, N° serie 4537 y UPS | Validez Oferta 90 dias.
se realizaran 6 mantenciones por año
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$ 1.660.183,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.660.183
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$ 1.660.183
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Total Neto
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$ 1.660.183
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.435
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$ 1.975.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.