Orden de Compra. Nº4375-4337-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-4337-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II Ley de presupuesto 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 394294,08
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T. 77.952.930-4
Sucursal P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-026-150-116-00 CC: Administración CAA40-026-150-116-00 Mantenimiento equipos marca DAB, tipo BOMBA, en fecha 20-11-2018. $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4Unidad(40-026-150-118-00) CC: Administración CAA.(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA, SODECA y SYP; tipo VEX 5-03, VEX 3-03, VEX 3-07 y VEX 3-06; en fecha 14-11-2018. $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad(40-026-150-114-00) CC: administración CAA . (40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA, en fechas 12-11-2018 y 13-11-2018. $ 325.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.432 $ 650.432
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad(40-010-085-061-00) CC: Laboratorio clínico(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: MIMET y CONSUL en fecha 26-11-2018; SANYO, en fecha 29-11-2018; MAIGAS y FENSA, en fecha 28-11-2018; SAMSUNG y LG, en fecha 27-11-2018. Tipo REFIGERADOR. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad(40-026-150-075-00) CC: Administración CAA (1 UD), Unidad TIC (1 UD) y Consulta pediatría General (1 UD)(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA, tipo SPLIT CASSETTE 01 y SPLIT PISO/CIELO, en fecha 14-11-2018 y SPLIT CASSETTE, en fecha 16-11-2018. $ 48.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.100 $ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación18Unidad(40-026-150-146-00) CC: Administración CAA (4 UD), consultas: Odontológicas (2 UD), Otorrino (1 UD), Oftalmologia (1 UD), Neurocirugia (1 UD), Pediatria General (1 UD), Medicina Física (4 UD) y Laboratorio Clinico ( 4 UD). (40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL, en fecha 29-11-2018. $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.200 $ 817.200
Total Neto $ 2.075.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.294
TOTAL OC $ 2.469.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.