Orden de Compra. Nº4375-439-SE24 "VARIOS ASEO FEBRERO 2024/ 4375-154-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-439-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra VARIOS ASEO FEBRERO 2024/ 4375-154-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-154-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 131810,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ARCENIO
Razón Social LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
R.U.T. 8.554.521-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ARCENIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10Unidad20-060-351-163-00 SOPAPA PARA DESTAPAR SIMILAR Y/O EQUIVALENTE VIRUTEX. Segun ETT adjunta.SOPAPA PARA DESTAPAR SIMILAR YO EQUIVALENTE VIRUTEX. Segun ETT adjunta. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131806
Barniz o ceras de muebles60Unidad20-060-351-123-00 LUSTRA MUEBLES FORMATO 250 CC O 500 CC SIMILAR Y/O EQUIVALENTE VIRGINIA. Segun ETT adjunta.LUSTRA MUEBLES FORMATO 250 CC O 500 CC SIMILAR YO EQUIVALENTE VIRGINIA. Segun ETT adjunta. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
47131811
Productos de lavandería60kilogramo20-060-351-089-00 DETERGENTE EN POLVO SIN ABRASIVOS FORMATO 1 KILO SIMILAR Y/O EQUIVALENTE OMO, ARIEL O BIO. Segun ETT adjunta.DETERGENTE EN POLVO SIN ABRASIVOS FORMATO 1 KILO SIMILAR YO EQUIVALENTE OMO, ARIEL O BIO. Segun ETT adjunta. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
14111703
Toallas de papel120RolloTOALLA DE PAPEL CLÁSICA DE MESA FORMATO DE 12 a 20 MTS MAX SIMILAR Y/O EQUIVALENTE NOVA, ELITE Y FAVORITA. Segun ETT adjunta.TOALLA DE PAPEL CLÁSICA DE MESA FORMATO DE 12 a 20 MTS MAX SIMILAR YO EQUIVALENTE NOVA, ELITE Y FAVORITA. Segun ETT adjunta. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
12161902
Detergentes surfactantes76FrascoANTIEMPAÑANTE PARA EQUIPOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA FORMATO 5 ML O 6 ML SIMILAR Y/O EQUIVALENTE ANTIFOG DOLPHIN. Segun ETT adjunta.ANTIEMPAÑANTE PARA EQUIPOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA FORMATO 5 ML O 6 ML SIMILAR YO EQUIVALENTE ANTIFOG DOLPHIN. Segun ETT adjunta. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.240 $ 379.240
Total Neto $ 693.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.811
TOTAL OC $ 825.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.