Orden de Compra. Nº4375-4467-CM18 "Plan de compra alimentación Enero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-4467-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Plan de compra alimentación Enero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días 45 días según glosa ii de Ley de Presupuesto
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
2239-7-LR17
Cereales para Comer o Cereales Calientes60 (1431682 )CEREAL BEBE NESTUM ARROZ CAJA 350 G UNIDAD VIII REGION 1433682(1431682) CEREAL BEBE NESTUM ARROZ CAJA 350 G UNIDAD VIII REGION; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.520 $ 116.520
50101542
2239-7-LR17
Harina vegetal450 (1439632 )SEMOLA LUCCHETTI BOLSA 500 G UNIDAD VIII REGION 1441632(1439632) SEMOLA LUCCHETTI BOLSA 500 G UNIDAD VIII REGION; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.100 $ 368.100
Total Neto $ 484.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 484.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.