Orden de Compra. Nº4375-490-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-190-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-490-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-190-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-190-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5838
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 392597
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVIN Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social LAVIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.270.640-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAVIN Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores17Unidad no definida40-010-900-086-00 Mantención y recarga de Agente extintor CO2 de capacidad 2Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.250 $ 293.250
46191601
Extintores6Unidad no definida40-010-900-092-00 Mantención y recarga de Agente extintor CO2 de capacidad 5 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 20.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.100 $ 122.100
46191601
Extintores4Unidad no definida40-010-900-083-00 Mantención y recarga de Agente extintor PQS de capacidad 10 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 25.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.400 $ 100.400
46191601
Extintores4Unidad no definida40-010-900-095-00 Mantención y recarga de Agente extintor PQS de capacidad 1 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
46191601
Extintores8Unidad no definida40-010-900-081-00 Mantención y recarga de Agente extintor PQS de capacidad 4 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 17.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200
46191601
Extintores64Unidad no definida40-010-900-082-00 Mantención y recarga de Agente extintor PQS de capacidad 6 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000
46191601
Extintores5Unidad40-010-900-051-00 Mantención y recarga de Agente extintor CO2 de capacidad 2 Kg, según eett adjuntasde acuerdo a DS44 $ 13.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.750 $ 66.750
Total Neto $ 2.066.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.597
TOTAL OC $ 2.458.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.